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2015年莱芜市中小企业办公室部门预算
发布日期:2015-03-17浏览次数: 字号:[ ]

2015年莱芜市中小企业办公室

部门预算

 

目      录

第一部分 概况

    一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算

一、2015年收支预算总表

二、2015年收入预算表

三、2015年支出预算表(按科目)

四、2015年支出预算表(按单位)

五、2015年财政拨款支出预算表

六、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

 

第一部分

                  概         况

 

一、主要职能

莱芜市中小企业办公室是市政府直属事业单位,为一级预算单位,主要职能:

(一)贯彻执行国家、省有关中小企业发展的方针政策和法律法规,研究拟订全市中小企业的发展战略、规划和政策,会同有关部门监督实施。

(二)根据国家的产业政策,指导中小企业产业结构调整,转变发 展方式;拟订特色产 业集群、特色产业集聚区规划,指导发展建设。

(三)指导中小企业体制改革,对全市中小企业发展中的重大问题提出政策建议。

(四)协调指导全市中小企业信用担保、行业协会、法律服务、信息平台等社会化服务体系建设,为中小企业提供社会化、专业化和规范化服务,营造良好的经营发展环境。

(五)拟订落实鼓励中小企业发展的政策措施,指导中小企业发展专项资金的使用,争取上级鼓励中小企业发展的有关政策。

(六)组织指导中小企业的科技进步和技术创新,指导中小企业开展职工教育培训工作。

(七)对全市中小企业的发展进行调研,负责有关数据的统计工作,研究掌握全市中小企业的经济运行态势和生产动态,提供信息咨询服务。

(八)指导协调中小企业引进资金、项目工作,组织指导中小企业对外经济技术交流与合作。

(九)会同有关部门优化中小企业发展环境,依法保护中小企业的合法权益,做好中小企业典型的总结推广工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。 

 

 

第二部分

                  2015年部门预算表

表1.2015年莱芜市中小企业办公室收支预算总表

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项  目

金  额

项  目

金  额

一、财政拨款(补助)

144.99

资源勘探信息等支出

203.97

   1、一般公共预算

144.99

支持中小企业发展和管理支出

203.97

      经费拨款(补助)

144.99 

中小企业发展专项

39.37

      纳入预算管理的行政收费等

 

其他支持中小企业发展和管理支出

164.60

2、政府性基金

 

 

 

   3、国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

144.99

本年支出合计

 203.97

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年支出

 

上年结转

 58.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

203.97

支出总计

 203.97

 

表2.2015年莱芜市中小企业办公室收入预算表

                                                                                单位:万元

单位名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业   收入

其他   收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年    结转

备   注

合计

一般公共预算

政府性     基金

国有资本经营预算

莱芜市中小企业办公室

203.97 

144.99 

144.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.98 

 

 市中小企业办公室

203.97 

144.99 

144.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.2015年莱芜市中小企业办公室支出预算表(按科目)

 

                                                                                   

                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助   支出

上缴上级支出

结转下年支出

备 注

215

 

 

资源勘探信息等支出

203.97

109.60

94.37

 

 

 

 

 

08

 

  支持中小企业发展和管理支出

203.97

109.60

94.37

 

 

 

 

  215

  08

05

    中小企业发展专项

39.37

 

39.37

 

 

 

 

  215

  08

99

    其他支持中小企业发展和管理支出

164.60

109.60

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2015年莱芜市中小企业办公室支出预算表(按单位)

                                                                                             单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级      支出

结转下年     支出

备  注

莱芜市中小企业办公室

203.97

109.60

94.37

 

 

 

 

  市中小企业办公室

203.97

109.60

94.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5:2015年莱芜市中小企业办公室财政拨款支出预算表

                                                                         单位:万元

单位名称

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备  注

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

莱芜市中小企业办公室

 

 

 

资源勘探信息等支出

144.99

89.99

68.14

15.62

6.23

55.00

 

  市中小企业办公室

 

 

 

 

144.99

89.99

68.14

15.62

6.23

55.00

 

   

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

144.99

89.99

68.14

15.62

6.23

55.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6.2015年莱芜市中小企业办公室一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行
维护费

9.43

 

9.01

 

9.01

0.42

 

第三部分

2015年部门预算情况说明

一、 预算编制的基本原则和方法

    (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合零基预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员、现行工资津补贴和社会保障等政策编制;公用经费按照统一定额标准和单位经费管理形式编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为203.97万元,其中:财政拨款144.99万元,财政专户管理资金 0万元,上级补助收入 0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转58.98万元。

2015年支出预算为 203.97万元,其中:其他支持中小企业发展和管理支出164.60万元,中小企业发展专项39.37万元。

三、 财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为 144.99万元,具体情况如下:

资源勘探信息等支出144.99万元,主要用于我部门的基本支出和项目支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共9.43万元。

(一)因公出国(境)经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车运行维护预算9.01万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算0.42万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出。

 





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