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2014年莱芜市中小企业办公室部门预算
发布日期:2014-05-30浏览次数: 字号:[ ]

2014年莱芜市中小企业办公室

部门预算

目      录

 

第一部分 概况

    主要职能

第二部分 2014年部门预算

一、2014年莱芜市中小企业办公室收支预算总表

二、2014年莱芜市中小企业办公室财政拨款支出预算表

三、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2014年部门预算情况说明

第一部分

 

 

                  概         况

一、主要职能

莱芜市中小企业办公室是市政府直属事业单位,为一级预算单位,主要职能:

(一)贯彻执行国家、省有关中小企业发展的方针政策和法律法规,研究拟订全市中小企业的发展战略、规划和政策,会同有关部门监督实施。

(二)根据国家的产业政策,指导中小企业产业结构调整,转变发 展方式;拟订特色产 业集群、特色产业集聚区规划,指导发展建设。

(三)指导中小企业体制改革,对全市中小企业发展中的重大问题提出政策建议。

(四)协调指导全市中小企业信用担保、行业协会、法律服务、信息平台等社会化服务体系建设,为中小企业提供社会化、专业化和规范化服务,营造良好的经营发展环境。

(五)拟订落实鼓励中小企业发展的政策措施,指导中小企业发展专项资金的使用,争取上级鼓励中小企业发展的有关政策。

(六)组织指导中小企业的科技进步和技术创新,指导中小企业开展职工教育培训工作。

(七)对全市中小企业的发展进行调研,负责有关数据的统计工作,研究掌握全市中小企业的经济运行态势和生产动态,提供信息咨询服务。

(八)指导协调中小企业引进资金、项目工作,组织指导中小企业对外经济技术交流与合作。

(九)会同有关部门优化中小企业发展环境,依法保护中小企业的合法权益,做好中小企业典型的总结推广工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。   

第二部分

 

 

                  2014年部门预算表

表1.2014年莱芜市中小企业办公室收支预算总表

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项  目

金  额

项  目

金  额

一、财政拨款(补助)

 89.60

资源勘探信息等支出

 108.97

二、财政专户管理资金

 

支持中小企业发展和管理支出

 108.97

三、批准留用的教育及医疗收费

 

 其他支持中小企业发展和管理支出

 108.97

四、事业收入不含教育及医疗收费

 

 中小企业发展专项

  5

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 89.60

本年支出合计

 113.97

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转支出

 

上年结转

 24.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

113.97

支出总计

 113.97

表2.2014年莱芜市中小企业办公室财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2014年支出预算数

 

 

 

合      计

89.60

 215

 

 

资源勘探信息等支出

89.60

 

 08

 

支持中小企业发展和管理支出

89.60

 215

 08

 99

其他支持中小企业发展和管理支出

89.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.2014年莱芜市中小企业办公室公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行
维护费

10.57

0

9.55

0

9.55

1.02

第三部分

 

 

 

2014年部门预算情况说明

 

一、 预算编制的基本原则和方法

(一)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,按照市级预算管理有关规定,结合我部门实际情况严格预算管理,强化预算执行,提高资金使用效益。

(二)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员、现行工资和社会保障等政策编制;公用经费按照统一定额标准和单位经费管理形式编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2014年收入预算为 113.97 万元,其中:财政拨款 89.60 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 24.37 万元。

2014年支出预算为 113.97 万元,其中:其他支持中小企业发展和管理支出108.97万元,中小企业发展专项5万元。

三、 财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出预算为 89.60 万元,具体情况如下:

资源勘探信息等支出89.60万元,主要用于我部门的基

本支出和项目支出。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2014年,莱芜市中小企业办公室通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共 10.57 万元(含局机关、局属事业单位)。

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车运行维护预算 9.55 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算 1.02 万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出。





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